您好 请问您系统多少钱

初次购入增值税税控系统的分录是这个吗 借固定资产 贷银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 贷递延收益 借管理费用 贷累计折旧 借递延收益 贷管理费用
请问税控盘技术维护费分录是不是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
老师,税控系统技术服务费的分录 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 然后抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入,这样对吗?
税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)280,贷 管理费用280,那应交税费_应交增值税(减免税款)这借方的280元怎么结转平衡
购买增值税税控专用设备的 庒欣老师讲的是这个分录,然后固定资产还要折旧 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用 但是书上我记得写的是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用 哪个对啊
知道,这样做违规,但是如果是医生的朋友领取这部分费用呢,而且公司行政部制作了课程表等辅助资料,
请问老师,我们公司有一笔用于消防的费用,总金额比较大,50万,没走公户付款,老板自己垫付,记账原始凭证就是会计自己手写了一个费用付款的,由老板签字,这明显不合规,老板也明确了,没有任何发票和合同,就是给的红包,我现在接手账目,该怎么处理,是调整出来,还是按照实际入账,纳税调增
为什么不能用股票的除权参考价来算,(20-x)/(1+10%)=15
出口数量是1台,客户付款50%货款,形式发票上需要备注50%的货款吗,下次货款进来后需要另外填形式发票吗
请问老师,我们是一家诊所,有医疗机构执业许可证,核准的有中医科,内科,外科,推拿,针灸诊疗等,我们在美团上的活动,顾客过来进行推拿,针灸,消费的费用可以享受免税吗
做食品行业的公司,说有一种商品,微信付款进货,根本没进项票,现在销售,客户又要开销售发票,客户告诉我们想要开票可以去税务局帮忙开,明明进项都没有,又不是农产品,税务局能代开吗?
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送鸡蛋。这家供应商我们采购的鸡蛋,有鸡蛋筐,说是不合作了再退鸡蛋筐,需支付鸡蛋筐押金,对方给我们开具收据。请问,这鸡蛋筐我是直接进费用,挂其他应收款吗?还是说,我做库存商品入库?我看项目上给我的存货盘点表里面把鸡蛋筐也做进去了。
我们代收代付的推广费,快递,跑腿,京东平台给我们开推广费,我们又给开门店推广费,但是没有利润的
#提问:老师:公司个人所得税申报密码密码在哪里设置?
老师这道题都颠覆我的三观了,我都不知道怎么回事。请问这道题如果要计算出它的土地增值税的时候,为什么答案里面会出现一个6500÷1+10%乘以10%,这是什么玩意?怎么回事?
我是学生 老师让写分录的 不知道多少钱
如果只是系统的话 一般就200块钱 不需要这样写的
直接写借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 贷管理费用就行了吗
借 管理费用 贷 银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
如果是再次购入 一般纳税人和小规模纳税人分录是不是这个 购入借 管理费用 应交税费应交增值税 进项 贷 银行存款 维护费 借管理费用 贷银行存款 抵扣时 借应交税费应交增值税 减免税款 贷管理费用 是吗
再次购入还要写维护费的相关分录吗
不是的 小规模纳税人跟一般纳税人分录一样的
是我上面讲的那个吗
是我给您写的那份分录
再次购入的分录是这个? 借 管理费用 贷 银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
您是维护费还是购入系统?
维护费和购入增值税税控系统专用设备分录不要一起写嘛 我想问购入系统和维护费初次和再次购入的分录
系统只需要购入一次 维护费每年都缴纳 分录都是一样的
我们老师要求写再次购入的分录 比较一下区别
可以把您老师的要求截图上传么
还有维护费的分录他没写上去
后面购专用设备 不能全额抵扣了 只能享受一次 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
这个分录小规模 一般纳税人一样吗 后面还要写维护费的分录吗
初次购入还要计提折旧吗
小规模纳税人 借:固定资产 贷:银行存款