您好 请问您系统多少钱
初次购入增值税税控系统的分录是这个吗 借固定资产 贷银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 贷递延收益 借管理费用 贷累计折旧 借递延收益 贷管理费用
请问税控盘技术维护费分录是不是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
老师,税控系统技术服务费的分录 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 然后抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入,这样对吗?
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)280,贷 管理费用280,那应交税费_应交增值税(减免税款)这借方的280元怎么结转平衡
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
没有开发票的情况,成本调增是什么意思,是含税价格还是不含税价格?库存商品是含税价格还是不含税价格,主营业务成本是关税价格还是不含税价格
个体工商户法人能在自己单位交五险吗?
请问,买手机后,什么情况下可以开票到公司?
老师,公司采购一批机器,机器带有配件(配件回来销售的时候再给用户的安装上去),但只显示机器的进货价。现在的问题是我们分开售卖,请问这个怎么处理?假如机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元的话
一般纳税人简易计税,限制开票吗
我是学生 老师让写分录的 不知道多少钱
如果只是系统的话 一般就200块钱 不需要这样写的
直接写借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 贷管理费用就行了吗
借 管理费用 贷 银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
如果是再次购入 一般纳税人和小规模纳税人分录是不是这个 购入借 管理费用 应交税费应交增值税 进项 贷 银行存款 维护费 借管理费用 贷银行存款 抵扣时 借应交税费应交增值税 减免税款 贷管理费用 是吗
再次购入还要写维护费的相关分录吗
不是的 小规模纳税人跟一般纳税人分录一样的
是我上面讲的那个吗
是我给您写的那份分录
再次购入的分录是这个? 借 管理费用 贷 银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
您是维护费还是购入系统?
维护费和购入增值税税控系统专用设备分录不要一起写嘛 我想问购入系统和维护费初次和再次购入的分录
系统只需要购入一次 维护费每年都缴纳 分录都是一样的
我们老师要求写再次购入的分录 比较一下区别
可以把您老师的要求截图上传么
还有维护费的分录他没写上去
后面购专用设备 不能全额抵扣了 只能享受一次 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
这个分录小规模 一般纳税人一样吗 后面还要写维护费的分录吗
初次购入还要计提折旧吗
小规模纳税人 借:固定资产 贷:银行存款