你好,需要在系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码开具负数发票冲销,然后再开具正确数量的发票
增值税专用发票数量开多了,对方没有认证,但是跨月了,我需要怎么处理?
供应商把增值税专用发票给我们开错了,我们没有认证,但是跨月了,需要怎么做呢
老师,对方上个月开给我们一张增值税专用发票,现在想认证,但是发票不见了,要怎么处理?
业务终止了,对方给我们增值税专票跨月了,但没认证 ,对方需要自己开红字发票,那原来的发票需要我们退回去么
你好我想问下我们开增值税专用发票给对方但是对方现在要退车,跨月了发票怎么处理?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
负数发票是全部的都开负数,还是多余的部分开负数呢?
你好,全额开具负数发票,然后再开具正确数量的发票