你好,你现在只能开3%的正数发票。
电子票普票当时开的是1个点,开负数发票的时候开成3个点了。这种要怎么弄呀。本来想在开负数红冲开错的3…个点的这张发票 却提示开不了
当时开的电子票是1个点的,开负数发票的时候开成3个点了。提问过之后,老师说开一张3个点的正数发票,在开对应1个点的负数发票。但是1个点的负数发票开不了,一直提示 负数发票金额不能超过原发票金额 无论是选择含税还是不含税 都是不行 这种要如何处理
小规模开电子普票有开1个点的,有开免税的,还开了3张负数发票怎么做账
老师好,我公司为一般纳税人,3月给客户开具了两张13个点的票,4月在申报的时候发现发票开错了,本来开专票却开成了普票,现在客户联系我方要求更换发票,那么我方现在直接把票冲红,然后开具正常13个点的票,那么这样操作我3月税费应该怎样申报呢
请问,我1-3月开了一张3%的普票,一张3%的专票,但是申报的时候一表集成的,3%的那个发票数就填在了未达起征点里,不交税,只交了3%专票那张发票的税,我想请问普票不管是开3%的还是1%的只要不达起征点都不交增值税吗?
老师,方便加你微信好咨询专业问题吗?麻烦微信号分享一下
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
老师,如何掌握,财务报表填报和税务报送时,季度申报和年末申报时,资产负债表本期期末和上年年末余额,如何取什么期间。利润表本期金额和上期金额如何取什么期间,现金流量表和上期金额如何取什么期间?
差旅费报销有哪些制度规定,如何节约差旅费成本?
会计学堂2023年课程显示已过时,我还能看吗?要注意啥?
老师,法人过户车到公司需要交税吗?法人需要开发票给公司吗?具体账务处理涉及哪些?能一次性抵企业所得税吗
老师你好,A公司全资控股B公司,B公司准备注销,将资产,债权、债务转移到A公司,未分配利润科目余额如何处理
资产负债表日后调整事项和非调整事项分不清
总公司向分公司注资,都是独立核算,怎么账务处理
小规模纳税人的增值税和附加税怎么核算的呢
3个点的正数发票 开的抬头和税号对应那个负数发票是吗。 开完了之后 是否还要开一张负数的对应1个点的那个
你好 是的 是的开1%负数