你好,借销售费用,贷库存商品,应交税费--应交增值税

老师,我们厂会送一下自己生产的东西给别人,这个怎么做分录,还有我们卖给客户的商品,有的有些损坏,就会便宜点卖给客户,这个又怎么做分录,谢谢
老师,我们有时会送一些产品给别人,这个怎么入账,老板的朋友,不是客户,谢谢
我们老板借他朋友的公司名义在商城上注册卖产品,卖他朋友公司产品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除税点,对私打老板账户,他朋友公司直接开票给商城,我们卖他朋友的产品,对公付货款,他们又会开票给我们,他们这个票我们还要不要,他给我们的这个票,我们是没有开出去的。
老师们好。我们出售了一批产品,是有人介绍的客户,我们需要给中间人提成,提成的费用怎么入账?谢谢
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
老师,可以借销售费用,贷,主营业务收入,结转时,借主营业务成本,贷库存商品
你好,不用这样处理,直接按上面的处理,
那老师,怎么结转
送一些产品给别人当做是业务推广,借销售费用,贷库存商品,应交税费--应交增值税
那老师,这个怎么结转呢
你好,你指的是具体要结转什么
结转销售费用,库存商品
你好,库存商品减少已经结转到销售费用,销售费用结转到本年利润,借本年利润,贷库存商品