借银行存款贷其他应付款 借固定资产 进项 贷银行存款 其他应付款
我们公司卖车,顾客交了首付款后再去4s店买车。购买方写的是我们公司。我们和顾客签的有挂靠合同。当我们收到客户定金时候怎么做分录。交了首付款时候怎么写分录啊老师
老师你好,我们是4s店,客户购车交定金交到厂家,我们公司没有收到,定金后期只能用来抵我们的拷车款,他就是现在这个问题,我做帐都不知道这个会计分录应该要怎么搞
老师,请问我们汽车销售公司买车进来卖车,买的时候向金融公司贷款买了一批车,卖的时候也是客户先给首付款,剩余的款每个月按月还给我们。请问会计分录
老师,我们公司是移民咨询公司,业务模式是这样的,我们和另外一家公司合作,我们先收客户的钱,然后把属于合作公司的钱转给合作公司,相当于代收款,我们收到客户的钱的时候怎么做账?分录怎么写
老师,我没明白一个问题,我们是卖网约车的,客户都是挂靠我们公司,那我们怎么没有收客户的钱,怎么没开发票给客户,难道他们没买我们的车吗?我看他们也交了首付款呀?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师您帮我看看,我咋看您上面的分录跟我这个对不上呢
支付宝是企业的支付宝收款吗
不是的,是老板的支付宝
借其他应收款-老板贷其他应付款 其他的不变
老师麻烦您给我详细的写一些分录号码,就是针对我上面的,我按照您的分录做账,我才干会计的,是在很多不会,才报了班学习,麻烦您了
借其他应收款你老板贷其他应付款个人 借固定资产 进项 贷银行存款 其他应付款
老师待银行存款是为什么,不应该是其他应收款吗
老师在吗,这个地方是不是很懂
你们不是公户支付的吗 你说的银行支付的
做账日期写今天吗
你好 不是 写你申报的日期