您好,这是形式挂靠 ,车还是在我们公司的,挂靠人将首付款交给被挂靠方,以被挂靠方的名义贷款,取得车辆后,由挂靠人负责分期偿还银行借款。
我们公司卖车,顾客交了首付款后再去4s店买车。购买方写的是我们公司。我们和顾客签的有挂靠合同。当我们收到客户定金时候怎么做分录。交了首付款时候怎么写分录啊老师
我们公司是网约车公司有车和司机,可是没有业务,于是把我们和知名网约车签了一个协议。他们收取我们平台费,发票也是知名网约车开出给客户,请问我们应该怎么做账
有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
你好,我们是网约车公司,我们可以租车给客户,也可以卖车给客人开网约车,但是我们是没有车辆作为销售的,我们只有从厂家拿车在给客户,请问我们这种应该是怎么样开票和缴税
你好,我们是网约车公司,我们卖车给客人开网约车,但是我们是没有车辆作为销售的,我们只有从厂家拿车在给客户,商家开机动车统一发票给我公司,给网约车司机上牌,我们在商家开票的金额上多收2万做为利润让网约车挂靠在我公司运营,帮他们办上户行驶证那些。请问像我们这种从商家那里拿来的车应该做固定资产还是库存商品呢?
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
我怎么晕了,那外账怎么做呢?
好的,外账的分录我写一下 挂靠人将首付款交给被挂靠方,以被挂靠放的名义贷款,取得车辆后,由挂靠人负责分期偿还银行借款。 (1)取得挂靠方交付的首付款时: 借:银行存款 贷:其他应付款-挂靠方 (2)购买车辆并取得银行贷款时: 借:固定资产 应交税费——应交增值税--进项税额 贷:银行存款 短期借款
还是没看懂,为啥作为固定资产呢?
您好,这是我们账上的资产了,我们要折旧作为成本费用的
为啥是我们账上的资产呢
您好,这是形式挂靠,您看我们的车辆发票也没有开给挂靠方嘛,如果开票给他就是实质挂靠了
没有开给他们呀?那我们是不是看到纸质发票就是作为固定资产核算了
您好, 是的,就是我们没有开发票,这是形式挂靠, 是的,看我们的是不是账上有很多的固定资产
老师,我想问下,我们开出去的发票,他们六月红冲了八张,有纸质六联的数电票也有数电发票,我看的眼花缭乱的,我怎么做账,区分不出来哪个是红冲的哪个,咋办呢?
您好,当月开票又红冲了,我们就不用入账了,隔月红冲的才需要做账, 这个没有好方法的,您看客户的名称和金额是一样的蓝票和红票是对应的红冲发票嘛
那我怎么区分出来呢?
您好,数电发票导出EXCLE后,后面有备注信息,是红冲了哪张蓝字发票的
但是纸质的没有备注咋办呢
哦哦,那有红字发票信息单的,没 有打印出来,您去开票系统里找到