你好!是的。劳务现在是按这个
老师,3500元的劳务报酬,需要交多少税?3500-800,然后再直接乘20%吗
王老师本月从培训机构取得10000元的税前收入(劳务报酬),已知税率为20%,请问这个案例中谁是纳税人,谁是扣缴义务人,王老师需要交什么税?这个税的征税对象是什么,王老师应该按什么税目交税,计税依据是多少,应纳税额是多少?
王老师本月从培训机构取得10000元的税前收入(劳务报酬),已知税率为20%,请问这个案例中谁是纳税人,谁是扣缴义务人,王老师需要交什么税?这个税的征税对象是什么,王老师应该按什么税目交税,计税依据是多少,应纳税额是多少?
老师您好,劳务报酬和工资薪金所得在个税方面只是预扣预缴时使用税率不同,在汇算清缴时劳务报酬其实比工资薪金交的还少对不,劳务报酬汇算清缴要*80%然后和工资薪金一样再开始算,理解对吗?谢谢老师
老师,某员工购买几千元办公用品,但没有发票,他现在想报销,我能要求他在报销申请单上直接写扣减费用(需要调增的税费,就是费用乘以5%)吗,然后剩下的再支付给他
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
5000的话就是5000*(1-20%)*20%
你好!是的。 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数