同学你好,王老师是纳税人,培训机构是扣缴义务人,王老师需要交个人所得税,这个税的征税对象是劳务报酬,王老师应该按劳务报酬税目交税,计税依据是10000元,应纳税额是,10000*(1-20%)*20%=1600元。
王老师本月从培训机构取得10000元的税前收入(劳务报酬),已知税率为20%,请问这个案例中谁是纳税人,谁是扣缴义务人,王老师需要交什么税?这个税的征税对象是什么,王老师应该按什么税目交税,计税依据是多少,应纳税额是多少?
王老师本月从培训机构取得10000元的税前收入(劳务报酬),已知税率为20%,请问这个案例中谁是纳税人,谁是扣缴义务人,王老师需要交什么税?这个税的征税对象是什么,王老师应该按什么税目交税,计税依据是多少,应纳税额是多少?
2.个人所得税计算题:中国居民王红就职于江苏省南京市的甲公司。2020年工资、薪金收入为每月10000元;本年8月转让给乙公司一项专利权,取得一次性特许权使用费收入5000元;本年10月从兼职的单位丙公司取得一次性劳务报酬收入14000元,上述收入全部为税前收入,且均来源于中国境内。王红在南京市租了一套两居室的房屋居住,每月租金为3000元,他有一个就读于南京市某小学3年级的儿子。2021年王红在办理2020年个人所得税汇算时,允许扣除全年的“三险一金”为20000元。全年预扣预缴的工资、薪全的个税为900元;特许权使用费所得的个税为800元;劳务所得的个税2240元。要求:依据上述资料计算居民王红年终缴时应纳的个人所得税税额是多少?应向税务机关退税还是补税,退(补)税的金额为多少?
2.个人所得税计算题:中国居民王红就职于江苏省南京市的甲公司。2020年工资、薪金收入为每月10000元;本年8月转让给乙公司一项专利权,取得一次性特许权使用费收入5000元;本年10月从兼职的单位丙公司取得一次性劳务报酬收入14000元,上述收入全部为税前收入,且均来源于中国境内。王红在南京市租了一套两居室的房屋居住,每月租金为3000元,他有一个就读于南京市某小学3年级的儿子。2021年王红在办理2020年个人所得税汇算时,允许扣除全年的“三险一金”为20000元。全年预扣预缴的工资、薪全的个税为900元;特许权使用费所得的个税为800元;劳务所得的个税2240元。要求:依据上述资料计算居民王红年终缴时应纳的个人所得税税额是多少?应向税务机关退税还是补税,退(补)税的金额为多少?
中国居民王红就职于江苏省南京市的甲公司。2020年工资、薪金收入为每月10000元;本年8月转让给乙公司一项专利权,取得一次性特许权使用费收入5000元;本年10月从兼职的单位丙公司取得一次性劳务报酬收入14000元,上述收入全部为税前收入,且均来源于中国境内。王红在南京市租了一套两居室的房屋居住,每月租金为3000元,他有一个就读于南京市某小学3年级的儿子。2021年王红在办理2020年个人所得税汇算时,允许扣除全年的“三险一金”为20000元。全年预扣预缴的工资、薪全的个税为900元;特许权使用费所得的个税为800元;劳务所得的个税2240元。要求:依据上述资料计算居民王红年终缴时应纳的个人所得税税额是多少?应向税务机关退税还是补税,退(补)税的金额为多少?
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入