营业外支出这个一般是不给税前扣除
老师,个人给公司提供劳务,到电子税务局代开的发票,公司代付个税,这部分个税要公司承担,这部分费用应计入什么科目
以上这几个人都是个人给我们公司的这个项目提供的服务,他们要去税务局代开发票应该开什么才能入账?避免开错了公司要承担税之类的
老师,个人为公司提供劳务,个人去税务代开劳务费,请问这部分税金是多少?需要公司承担
请问老师,公司给员工提供午餐,员工个人承担一小部分,公司承担大头,那月底送餐公司给我司开具的餐费发票,我记入福利费可以吗?还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税?就是员工个人承担的这部分从工资里扣,所以公司也代扣代缴了个税,那公司承担的这部分需要代扣个税吗?
个人给公司代开的劳务发票,公司代扣代缴了个人所得税,但实际上这部分税款,是公司承担的,怎么做账务处理?
老师 对方个人给我们公司开的劳务费发票 我们公司给代扣代缴个人所得税 这个分录 借:管理费用劳务费 2900 贷:银行存款 2480 贷:应交税费--个人所得税 420 这样对吗
请问公司的车子被撞了,很严重,保险公司理赔的钱打到公司账户上的,应该怎么做账呢?
这属于奢侈品,入外账有什么坏处呢
老师,生产出口的企业,申报免抵退和申报增值税,怎么的流程,有点乱?看看我理解的对吗 首先是拿到报关单,开出口0税率普通发票, 根据进项发票勾选,留底税(相当于先申报增值税) 然后拿到出口已稽查过的进项发票,报关单,出口销售发票,三个一起进行免抵退申报,算出本月单据齐全出口退税额 根据留底税和本月出口销售退税额对比,哪个低退哪个。
某苗木合作社日常做账未有任何库存商品与成本,做账都是直接购买,购出,这样可以吗?
5月工资,6月发放,你几月申报5月的工资个税呢
有没有什么ERP系统,适合高新企业,包括审批流
公司由小规模升级为一般纳税人,依然是普票,专票都可以开吗?如果取得发票是普票,开出去给客户也开普票吗?我们是做生鲜食材配送的,免税的,如果进项销项都是普票,免税的,是不是还是不用交增值税。
这个跟受益人有关联吗
老师,固定资产折旧是按净值还是原值
借:营业外支出 贷:应交税费-应交个税
是的是的,是的,是的
老师,汇算清缴时怎么调增 在哪个模块
纳税调整表下面扣除下面其他