您好, 借款时借银行存款 贷,其他应付款 买固定资产时, 借固定资产 贷银行存款 后面设备不要

老师,你好,我们是一般纳税人公司,之前有个单位借公司90万用来买固定资产,我做的帐是其他应收款,现在那个单位买的是设备,不要了,给公司了,我该怎么做账??谢谢老师
老师,我们单位是一般纳税人,原先法人在成立公司之前自己买了生产设备,那现在要转入公司名下,需要交纳什么税,如何开票,可以折价卖进来?谢谢
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,我发现我做错账了,以前固定资产是另一个公司提供了设备,然后我以为用老板投的钱买的直接做了借固定,贷现金了,偶然我发现那个设备发票是另一个公司的,那应该是融资租赁吧,该怎样调啊?
老师我请教一下,A公司欠我们的钱,由B公司替它还,他们是一个主体,B公司给我们了,那我做账借银行存款贷其他应收款/单位往来款B这个时候其实A已经不欠我们了,我还应该做个分录借什么那?贷其他应收款/单位往来款A,我不知道借方应该写什么
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
那其他应收款,还在帐上呢,是不是应该冲掉,人家买的固定资产,给公司了,这个钱相当于公司用来买固定资产了
您好, 首先您需要分清是企业借钱买固定资产,还是说对方买固定资产给企业了?这是不同的账务处理,
对方买固定资产,给企业了
您好, 那不用挂其他应付款的往来直接做分录 借固定资产 贷营业外收入,
老师,你好, 原来做的是借其他应收款 贷银行存款, 现在做,借固定资产 贷营业外收入, 那其他应收款,怎么做账?? 谢谢老师
您好 那您是用这个固定资产顶了,其他应收款, 借固定资产 贷,其他应收款 不属于白给企业的,这是属于抵账
嗯嗯,谢谢老师
你好, 不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价