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我想下 计提工资 社保 公积金的分录 和发工资时候的分录 还有 房租摊销的分录 以及固定资产折旧分录 怎么写 谢谢 报销的费用 是不是 借:管理费用-交通费

2020-09-22 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 12:17

您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户7785 追问 2020-09-22 12:19

那摊销费用 房租摊销 怎么做分录 这个公司是新公司 怎么建帐呢

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快账用户7785 追问 2020-09-22 12:19

老师,计提工资的那个数不是实际支付的数额吧?

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齐红老师 解答 2020-09-22 12:27

是应发的金额,不是实发的,包括扣除费个人社保和公积金还有个人所得税的金额的 您是一次缴纳的多久的房租的,一年以内的就用预付账款--房租,超过一年的就是长期待摊费用--房租,实际摊销的时候是借:管理费用等-房租贷长期待摊费用-房租或预付账款房租。 新公司建账,软件的话,主要是选择适用的会计制度,一般企业可以选择小企业会计准则,会计科目是自动生成的,二级或三级科目按实际需要设置。

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快账用户7785 追问 2020-09-22 13:27

老师 应发是不包括扣的保险吧 计提工资:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬(应发数额) 计提社保:借:管理费用(公司承担)贷:应付职工薪酬 实际发工资:借:应付职工薪酬-工资(实际发生数)贷:其他应付款(个人社保)银行存款

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快账用户7785 追问 2020-09-22 13:50

老师我刚才写的科目对吗您帮我看下

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齐红老师 解答 2020-09-22 15:38

您好,是的,是这样的

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您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-22
可以这个样子处理没问题的呀,愤怒处理没问题。
2021-02-21
你好, 借应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应付款(个人) 贷银行存款
2021-03-29
计提工资 借:管理费用-工资  贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 发工资扣除个人承担部分社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人部分社保及公积金   银行存款
2022-03-03
您好, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
2021-04-08
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