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老师,请问下本月发生的收入,已核算确认金额,但是我们开票一般是滞后的(开票可能在下个月或一两个月后),要等客户在平台下单后才能开票,这种做账的时候怎么做?

2020-09-22 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-22 13:55

你好 那你就先做无票收入 。 如果你暂时还没有开票出去的话 。 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 。 到时开票后 冲无票收入 在按发票来做收入处理 。

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快账用户7858 追问 2020-09-22 16:27

因为现在我们的增值税税率是1%,如果今年年底前未开票的话之后的税率是3%,那我现在还是按1%的税率入账,之后开票后先做负数发票再开票数据重新做账?

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齐红老师 解答 2020-09-22 16:30

你好 是的。 之后就算是21年的时候补开票的话 还是按1%开票的。 因为你现在报税是按1%报税的 。

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快账用户7858 追问 2020-09-22 16:38

老师,我做的是内账,外账我们是交给代账公司,他们是根据我们给的票据做账报税,所以我如果21年再开票的话,是要按3%开票吧?

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齐红老师 解答 2020-09-22 16:45

你好 21年开票是纳税义务时间来判断 也是按1%开票的 。 你只是延迟开票了 但是实际现在20年要报税的

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快账用户7858 追问 2020-09-22 16:48

主要是之前未开票的,外账那边都没有做账报税。

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齐红老师 解答 2020-09-22 16:50

你好 没开票也得报无票收入的。 这个是必须要报的。 而不是等着开票在报税 。不然就是偷漏税了 。

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快账用户7858 追问 2020-09-22 16:54

好的,明白了,现在申报税了,之后开票也是可以按照现在的税率1%开票

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齐红老师 解答 2020-09-22 16:55

你好 是的 就是这样理解的

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你好 那你就先做无票收入 。 如果你暂时还没有开票出去的话 。 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 。 到时开票后 冲无票收入 在按发票来做收入处理 。
2020-09-22
严格来说,应该在一月份就应该确认无票收入,然后二月份开了发票,再红冲无票收入,在做开发票的。
2021-04-11
暂估收入的账务处理 在 12 月,根据以往业务情况、合同约定金额等合理估计 12 月业务的收入金额,做如下分录: 借:应收账款 - 暂估(或其他类似科目) 贷:主营业务收入 - 暂估 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 暂估 (如果是增值税应税业务) 1 月开票时的处理 1 月核对后开票时,先冲销 12 月暂估的收入: 借:应收账款 - 暂估(红字) 贷:主营业务收入 - 暂估(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 暂估(红字) 然后按照开票金额确认收入: 借:应收账款(实际开票金额) 贷:主营业务收入(实际开票不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(实际开票税额)
2025-01-13
你好,先收到的钱可以做预收账款,等开票再确认收入
2024-04-17
你好可以的 可以这么做的
2024-03-28
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