借:其他应收款--保险公司 贷:现金(或银行存款) 这个没有差额做 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 支付多理赔少借:银行存款 借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分) 贷:其他应收款--保险公司 支付少理赔多借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 贷:营业外收入(保险赔偿多部分
老师,我们收到员工工伤保险的理赔款应该怎么做账啊?
员工工伤已全款报销,保险理赔的金额到账如何入账
老师,员工工伤理赔没有保险赔付的如何入账
购买了工伤保险的员工工伤之后收到社保局赔款的账务处理
收到保险公司赔付受伤员工的保险费,如何做账务处理?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄