借银行存款贷其他应付款支付给职工借其他应付款贷,银行存款。
购买了工伤保险的员工工伤之后收到社保局赔款的账务处理
公司给员工购买了工伤保险,然后收到了保险公司的赔款,怎么做分录
老师,请问之前有工人受工伤,公司有买工伤保险,但是没等到社保赔付款,老板就以现金的方式做了处理,收到社保赔付款低于当时老板处理的金额,请问会计分录怎么处理?
收到保险公司赔付受伤员工的保险费,如何做账务处理?
收到保险公司的员工工伤理赔款怎么做分录呢?该员工没有购买社保,工伤报销的时候也没有走公账,保险公司理赔的时候将钱打入了公司账户。当然理赔的金额远远小于实际发生的医疗费。
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
比方说赔 了1万,付给员工5000,呢?
差额借其他应付款贷营业外收入5000。
差额是因为我们在他生病住院的时候还是一直支付工资以及补贴,难道不是冲工资吗
那你之前分录是怎么做的?做了福利费吗?
之前就是在住院期间正常支付工资,工资就挂应付职工薪酬呀
借其他应付款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。