是的,是这样账务处理的
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
您好老师请问您一下,我们是小规模纳税人,政府给我们拨付垃圾清运费走哪个科目,现在想冲减化粪池清掏,此款项为专款专用,录怎么如何写请回复 您看是收到款项时 借,银行存款 贷 专项应付款 冲减之前已经支付完垃圾清运费用时 借,专项应付款 贷营业费用 现在就营业费用在贷方,还需要结转吗?如果结转的话分录怎么写
老师,您好,我公司是商业企业,我们给供货商抹零少付的货款,记在销售费用的借方(红字),表示冲减我们的销售费用,月末结转损益时,在到贷方,这样对吗
你好老师,我们公司因为政策减免了上半年的一部分房租,房东开了红字发票给我们,以前这部分费用都是计入销售费用,现在红字发票入账后导致我们这个月的销售费用余额是负数,在贷方,这个会影响我们月末结转并结账吗,
老师,是这样的,我们5月份购进商品25吨,对方当月就开了专票,货没有发,因为我们都是我们销售多少,对方就发多少货过来,我们没有支付货款,也没有认证,我5月份是这样账务处理的,没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除,8月份我们销售10吨,单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理,这个应该怎么处理
老师 采摘开发票大类怎么选
老师,我们公司有个长期股权投资,后面转给别的公司了20万,收到对方公司打款18万,投资收益-2万,这个账务处理怎么做呢,企业所得税汇算清缴报表要怎么填写呢
去税务局更正个税申报表,让我填写情况说明,写了漏申报姓名,和收入金额,没有写社保金额,线下会自动带社保金额吗
员工4月请假没有工资,他个人承担的社保公司先垫付,那就是给他零申报四月的个人所得税吗
没有预收怎么重分类只有应收应付
计提和发放个税的分录怎么写?
你好两个人流水帐是怎么清算的,如我几个月之内转他十万而他又转我8万流水帐是多少?
老师您好,开的团建费,火车票,住宿费可以抵企业所得税嘛
老师有工资怎么,还有社保,住房公积金等,这些怎么算有模板吗
要是注册了一个公司,没有开通税务啥的,平常下个文件用公章的话是不是也不行