借其他应收款 贷银行存款 借现金 贷其他应收款 这个现金做备用金就可以了

老师您好,请问下对公转给法人私户,备注的是报销用途,用于业务支出和办公支出,但是发票没有给过来,这种是做往来款还是公司业务备用金呢,因为后期发票过来就可以直接用现金得方式入帐吧
公司代他人付了一笔款,有发票,但此人还款时只能以现金形式归还。 刚好公司现在没有备用金,可否将此人未来的现金还款直接转为备用金使用? 以及这一步的会计分录应该怎么做…
代理公司做账,从公司账户提取备用金,但是未取现,是直接转账至个人账户银行卡,两三年了一直这么操作,现在这金额达到35万多了,代理公未告诉老板不能这么提现。老板说这备用金是用来支付公司的费用,现在都是个人银行转账付款的,这样做可以吗?有什么税务风险,怎么办?不是转给法人,提现金额大都是5万元以下。可以这么操作吗?
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
销售,抵减售后之后的货款,记营业收入,还是之前的货款记营业收入。
老师,这个出口收入是需要到哪里找的到?
郭老师,如果之前转款出去给个人的,或者对方个人转进来的,我们如果要把账平掉,要怎么操作
老师,您好,请问下印花税是怎么申报的,哪些交印花税,多久申报呢,怎么计算的?
个人年租金10万场地租赁合同开票需要多少税额
老师,收到红冲发票怎么做账,销项税额,进项税已经抵扣,具体怎么账务处理
现在季报的利润表本期金额是填7-9月的数吗,还是本年累计数
公司发的实物福利按照实物价值做进当月职工的工资内进行个税申报,这种情况报所得税实际发放工资列的时候应该怎么填?直接在个税申报那里取工资总数,还是福利费挑出去
清算时间能跨月吗?办注销时
2025年4月申报了1月和2月出口的退税,税局说是税款所属期是在4月份这个有问题吗