同学你好!这个的话 不结转成本的 是 借:银行存款 贷:预收账款
老师,比如开了个超市卖出了一些卡,已开发票,但东西没有卖出,我这个成本怎么结转。
老师 我们这个月开出去三十来万的发票 但是有的东西还没买 只是先把票开出去了 这种能不能确认收入 成本如何结转
老师,请问下商品已经卖出去了开了发票,但是进项没有进来,结转成本怎么做账务处理
老师我们卖菜的个体户开发票出去了,没有成本票,这些成本票都要什么票呢
老师,我们没有这个商品的进项,但是卖出了这个商品且开了票,这样的话应该怎么做帐呀(我们卖计算机和其配件的,有东西没票)
请问老师,24年9月计提了第三季度的土地使用税5572元,10月缴纳了,然后高企用地减半25.2月税务又给我们退回了5572元,税务退回的分录应该怎么做?
老师下午好,请问,我司要收客户美元,现客户要求开票,这种情况是开具什么发票,要考虑的因素是哪些,烦请老师告知,谢谢!
临时工来工作,包交通费,取得的高铁发票如何入账
一般纳税人零申报不超几个月可以
请问一下,企业汇算清缴有成本项目需要调增,但是以前有未弥补亏损,这种情况下是不需要缴纳税款吧?成本项目调增,5月当月调整所得税费用科目,不需要调整以前的财务报表吧?年度报表是不是还按2024年12月底的财务报表申报年度的?
老师,应付工资余额是正确的还有800未付款,4月账目发现一个3月员工漏扣了60元未扣款,工资3月已经申报了,4月工资扣除,60元个税未计提,另一个员工3月工资申报了,因为专项扣除问题,3月多计提个税780元,个税款多扣780元,4月按工资发放。个税已经计提,图二凭证不会做
老师您好,公司1-5月的酒24箱,已经招待了。总计80000元,发票刚刚开具的,需要对公付款,怎样做账务处理合规呢
刚注册的公司,自己设置个税密码,办税权限上为啥没有新公司
公司买卖,如果转让的时候实收资本没到位,有什么风险, 老师,如果有具体政策,麻烦附一下政策指导,谢谢
小规模纳税人,汇算清缴时候,算缺多少成本发票,是不是去年全年的营业成本—去年汇算后到今年汇算之前收到的发票和 就是缺的发票金额
但是单位要按支付的金额开票做账呢
后期按顾客提货的金额冲减预收款,结转成本吗
这个只能做预收呀 如果开票了 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 体现增值税的
那申报怎么报
不错主营业务收入。等顾客消费以后在做主营业务收入吗
申报的话 按开的增值税发票 申报增值税呀 不过所得税申报这一块 没卖出去 不用申报收入的
卖出时要用到主营业务收入吗
学堂有这方面的课程吗
嗯嗯 卖出时 预收账款 转主营业务收入 同时结转成本的哦 学堂的话 应该有课程的 不过具体的不太清楚 不好意思
增值税按开票的申报,所得税按客户消费时确定收入,成本,是这样吗老师
嗯嗯 是这个意思哦
预收款后不需要是吧所得税是依据什么文件,老师解释下,别人问我我怎么回答
这个不是什么文件啊 是从会计权责发生制角度考虑的