你好 购买材料 借:原材料 贷:其他应付款 支付材料款项 借:其他应付款 贷:银行存款

员工报销垫付给公司采购的原料费,对方开的发票是公司,怎么做账务处理
老师您好,公司员工垫付的差旅费由第三方合作公司承担和报销怎么开票 怎么做账务处理
公司同意替对方公司缴纳电费 但是员工自己垫付了电费 来报销 电费发票已开给对方公司 我该怎么做分录
我公司采购一批原材料,垫付了3000元运费,其中1500元运费销售方会在发货时支付给我公司,垫付运费的时候如何做账务处理
我的生活是自己想办法 我们是活动策划公司 员工有时候网上采购 自己垫付 来了采购发票回来 现在要报销给员工 是否可以用对公账户转账 采购的发票可以作为报销凭证吗 具体怎么处理
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
把钱报销打给员工啊,科目是其他应付款吗?
你好,是的 把钱报销打给员工,账务处理是 借:其他应付款 贷:银行存款