你好,同学。 退回就是 你这里开票的税 23673.5/1.13*13%-25773.5/1.1*10%
一个厂家实际不含税总款是20950元;银行走账付13点;开13点的税票;开票金额是23673.50元; 我们补购票是10%购票,然后付款的时候忘记减出之前定金2100元了,然后2100元我们沟通开成税票; 最终开票值是25773.50元;请问一下,退回的3点税费,是多少
老师你好,有一笔经济业务需要请教您。之前我们代开了125000元的发票,收税点10321.1元,分别转了10300元和21.1元,但是之前的会计只做了银行存款增加10300, 另一笔21.1做的存现,剩下的做收到现金114700元,后来返点退给中间人2100元做的其他应付款,上个月把125000的发票红冲了,退回已收税点10321.1,扣除返点2100,实退8221.1元。请问这个红冲并退款的分录应该怎么做啊
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
离职后新公司显示上家公司未销户
老师你好!一般纳税人,收购废纸生产纸纤维,100公斤废纸可以产出95公斤纸纤维,5公斤是废纸张用不上分拣出来的,生产环节账务处理怎么做呢,不考虑其他事项
会员充值及消费怎么做会计分录?
老师,我们老板他分别跟6个人合伙了6个项目,仓库共用,他们的货都放一起,就是按各自的订单让那个服装厂开成本钱,还有包材厂也是根据各自的订单让包材厂开票,退货呢就供应商,那个服装厂自己消化了,我们只会付成交订单的款,现在他们的发票是分开开,但是送货单不分开,送货单开一起,入同一仓库,这个会有事吗? 比如有个运营工作12000,在其中2个公司服务,这个运营的工资就被拆分成6000,这2家公司各付6000,他的工资还可以抵企业所得税吗?这2家都可以抵,还是只能抵其中一家
老师,我们单位是工业企业,我们买了一批原材料,我们没给钱他们也没开发票,但是材料已经到了,怎么做账啊
老师 想请教一下个体户7月开了45万的发票,第三季度申报需要交税吗
这个月企业要注销,2025年企业所得税算清缴如何做分录啊?
老师,能解释一下吗?我还是不理解?谢谢!
你这里退的就是多开的部分金额,就分别计算开出去的,和补的差额就是了的
请问定金部分的如何处理呢?
你这税是按差额计税,按开票处理,定金也不会影响的。