同学你好 这样做就是可以的

老师,我们是劳务派遣公司,差额征税,计提的社保费,公司部分计入主营业务成本(图片上的应付社会保险费18976.5元),个人部分计入管理费用(图片上的其他应付款——社保15898.94元),请问这么做正确吗
请问老师,司机不在我们公司发工资,只是付运费给他,但是在劳务派遣公司交着社保,我们公司付社保的钱,个人承担部分这块上账的时候应该入账管理费用-劳务费还是其他应收款-代缴社保?
下面这笔的结转分录怎么做:某劳务派遣公司是一般纳税人,提供劳务派遣服务适用差额征税,含税销售额10 万元,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用8万元,征收率5%.账务处理 (1)确认收入时: 借:银行存款100000 贷:主营业务收入95238.10 应交税费--应交增值税(简易计税)4761.90 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金时: 借:主营业务成本 76190.48 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)3809.52 贷:银行存款 80000
计提工资包括个人部分社保 借主营业务成本—工资 386.4 贷应付职工工资 —工资 386.4 计提单位社保 借主营业务成本—单位社保 772.8 贷应付职工薪酬—单位社保 772.8 缴纳单位部份与个人部份社保 借应付职工薪酬—单位保险 772.8 其他应收款—个人社保 386.4 贷银行存款 1159.2 发放工资代扣个人部分社保 借应付职工薪酬—工资 386.4 贷其他应收款—个人社保 386.4 由于员工离职,公司多缴纳的社保费用,现医保局退回这个员工的这笔 1159.2 的社保费用,分别是单位 772.8,个人 386.4,收到这个退费分录怎么做呢,麻烦老师给列出具体分录并附上金额
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
你好老师,我接手一家新公司,个税都是按照计提数来申报的,后面怎么调整?
老师,小规模,水利基金有优惠政策没?我们这个月开了40多万票,我看按万分之五扣的税,没有优惠
新公司11月份成立的,12月没有申报11月个税,1月份怎么申报个税
你好,老师,租办公室收到发票,走长期待摊怎么做分录,是长期待摊费用还是管理费用二级待摊费用
老师,我们是餐饮公司,新接个新项目,需要前期成本测算,我们是接了个食堂项目,测算成本都应考虑哪些成本?有人工,食材,水电,折旧 房租这些是吗?加起来构成了餐标
商贸公司取得设备,暂时入库存,进项发票分录直接写应交税费-进项税还是待认证进项税,进项税票需要勾选认证吗
我们从厂家购进草种再销售出去,开票开几个点。
老师,购买的小轿车我已记提2个月,现在我想给一次性扣除,账目我应该怎么处理?
老师,联通公司给我们开票了,但是我们是通过私户给联通对公打款,这种情况我们可以要求红冲发票吗?
我这边是对方给开的发票大项是这建筑服务后面是工程款或者管道工程用缴纳印花税吗?发票开的是服务*装修费,现代服务,设计费都是对方给开的用缴纳印花税吗?我这边
老师可以说下理由吗?有点不懂
这个就是先发工资后交社保的 和我给你这个一个道理 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
个人所得税不需要计提吗?可以计提吗?
包含在工资里的,不单独计提