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企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?

2020-09-23 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-23 14:15

你好 你对冲下科目 你应收账款是多少金额。 应付账款是多少金额 ?

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快账用户8286 追问 2020-09-23 14:19

应收账款余额为借方411156.01 应付账款的余额为借方263000

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:23

你好 你们应付账款 余额借方就是预付账款了钱给他们 。 那么 这个钱也是资产 。 所以 你就要做 借应收账款263000贷 应付账款263000

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你好 你对冲下科目 你应收账款是多少金额。 应付账款是多少金额 ?
2020-09-23
一、直接按无票的销售收入做账务处理,分录是: 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、应收账款收款平账,应付账款付款平账。
2021-11-22
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余 应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
2021-05-14
同学你好 直接计入营业外
2022-02-14
同学你好!内帐的话 借:银行存款     30000       应收账款       70000       贷:主营业务收入    100000
2021-03-19
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