借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000借:以前年度损益调整1500贷:应交税费-应交企业所得税1500 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润1500 贷:以前年度损益调整。1500 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税1500 贷:银行存款1500
老师,请问下,稽查要求,公司有一张18年的费用发票转出3000,更正申报后,补缴所得税1500,那么我会计账务处理要怎么做分录呢?
老师,请问下,稽查要求,公司有一张18年的费用发票转出3000,今天更正申报后,补缴所得税1500,那么我会计账务处理要怎么做分录呢?
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
请问一下老师,我公司找了个人A弄画框,总计1130元,这个A不是做画框的,只是他有认识的人B做画框,现在问题这个,A已经付款给给B了(没有发票的),现在我们要给A付款,没有发票,我可以让A给我开收据做附件付款入账吗,之后我做纳税调增,我不管A跟B之间的账务,我只认准个人A可以吗 ,
公司清算问题:a公司打算清算注销掉,但是现在还用应付b的500万,现在还不起了,b是a股东,占比60%。这笔往来怎么消掉,才能不缴纳税款
老师、我们今天工厂有个咨询老师来我们厂里检查有高铁票住宿费发票来报销,也不是我们的员工这个做什么费用报销呢?
老师,您好。我是一家餐饮公司,我们大部分是无票收入,由平台扫码收款的,所以回单很多。这些回单如果一张一张地做凭证,那要做好多记账凭证,我能否一个月的回单订在一起,做记账凭证。
老师,我们是建筑公司,每个月税务后台所有的发票我都入账,没有付款的我就挂账,如果业务取消,我就冲账,如果发票被冲红我也冲账,这样做有什么风险呢?
老师,像认证金,打款后,下午又退回了,这种还要录入凭证吗?
老师好,财务报表资不抵债税务局会查吗?
化工企业 实验室的 烧杯 计量器具等 计入什么科目
单位购入土地,在上面建设厂房,然后出租。之后的话,常用的会计分录有哪些?最后用不用转入投资性房地产?
老师好,我不会报季度的印花税,请问怎么报,我这里有购销合同,还有收入的发票,请问怎么申报