你好,未申报不是高企也可以申报研发费用补助的呢,申报补助汇算清缴的时候要填写加计扣除表,汇算之后要做审计报告,平时做账要有研发费用明细账

老师您好!我们准备申报高新技术企业,未申报也可以先申报研发费用补助吧?平时做账需要注意什么?如申报研发费用补助哪些资料需要提前准备?
老师,我们企业想认定高新技术企业。但是我们之前没做研发费用,后期可以调账吗?按月调入。认定机构认定时需要哪些税务申报资料?
老师,我们企业想认定高新技术企业。但是我们之前没做研发费用,后期可以调账吗?按月调入当期。认定机构认定时需要哪些税务申报资料?
申请高新企业,出的审计报告,过去三年有研发费用600万,按照税法规定今年还可以享受加计扣除吗?如果可以的话,需要准备哪些资料或者辅助账?
想要申报研发费用加计扣除需要准备什么资料?我们公司之前申报了高企,但是我们没有研发费用辅助账,只是在录凭证的时候会录入研发费用,我申报的时候要怎么取数,直接看凭证取数可以的吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
现在有研发费用明细账,只需汇算清缴时填写加计扣除表就可以了吗?哪里可以学习填报加计扣除表?
嗯嗯,是的呢,在学堂的首页搜索汇算清缴,找一下有高企汇算清缴的课程