你好,未申报不是高企也可以申报研发费用补助的呢,申报补助汇算清缴的时候要填写加计扣除表,汇算之后要做审计报告,平时做账要有研发费用明细账
老师您好!我们准备申报高新技术企业,未申报也可以先申报研发费用补助吧?平时做账需要注意什么?如申报研发费用补助哪些资料需要提前准备?
老师,我们企业想认定高新技术企业。但是我们之前没做研发费用,后期可以调账吗?按月调入。认定机构认定时需要哪些税务申报资料?
老师,我们企业想认定高新技术企业。但是我们之前没做研发费用,后期可以调账吗?按月调入当期。认定机构认定时需要哪些税务申报资料?
申请高新企业,出的审计报告,过去三年有研发费用600万,按照税法规定今年还可以享受加计扣除吗?如果可以的话,需要准备哪些资料或者辅助账?
想要申报研发费用加计扣除需要准备什么资料?我们公司之前申报了高企,但是我们没有研发费用辅助账,只是在录凭证的时候会录入研发费用,我申报的时候要怎么取数,直接看凭证取数可以的吗
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
现在有研发费用明细账,只需汇算清缴时填写加计扣除表就可以了吗?哪里可以学习填报加计扣除表?
嗯嗯,是的呢,在学堂的首页搜索汇算清缴,找一下有高企汇算清缴的课程