您好 借:工程物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷:银行存款 226 借:在建工程 200%2B100%2B40%2B30=370 贷:工程物资 200 贷:原材料 100 贷:应付职工薪酬 40 贷:银行存款 30 借:固定资产 370 贷:在建工程 370 年计提折旧金额=(370-10)/10=36

银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
那2019年应计提折旧额多少
是七月开始计提折旧的
2019年应计提折旧额(370-10)/10*6/12=18万元
七月开始计提的不是只要再计提五个月吗
怎么是六个月
2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态 应该7月份开始计提折旧 折旧6个月啊 怎么会是7月开始计提?