不用 预付账款就可以的
公司租金按季度交,当月先付款,付款后给发票,这个租金需要长期待摊吗?
15万的办公室装修费用需要分摊吗?我们租期3年,分3年摊吗?租金是季度缴纳,先付款在给票,也要分摊?
我们 公司房租金额比较大,需要待摊,支付房租且本月收到增值税专用发票是:借:长期待摊费用80871.68 借:应交增值税-进项税4043.58 贷:银行存款84915.26 本月摊销:借:管理费用-房租26957.23 贷:长期待摊费用26957.23 是这个思路吧
老师,请问一下,我们本月签完租赁合同后就支付给了甲方1个季度的租金,对方也开了发票,但是本月是免租期,我是先计入待摊费用,等到了有租金的那个月份再做摊销吗?
老师,去年的房租付款了,没发票,每月已经分摊了, 借:其他应付款 贷:银行存款 借:制造费用-房租, 贷:其他应付款 现在开了去年的发票了,要怎么做凭证? 是借:长期待摊费用, 进项税, 贷:其他应付款 借:其他应付款 制造费用-房租(税金金额)红字 贷:长期待摊费用 这样可以吗
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
那什么情况下要分摊?按年收的那种吗?我们公司装修的款项10万多,需要分摊吗?
预付账款也得分摊 借预付账款贷银行存款,然后借管理费用贷预付账款,按月做这个。
但是我们在收到票的时候不是借管理费用,贷预付账款吗?这不就重了吗?是支付的时候借预付账款贷银行存款,然后当月分摊计提借管理费用贷预付账款?收到发票了怎么做分录??
没有发票做账可以 发票到了红冲就可以 然后做发票的
嗯嗯,也就是说如果本月预付账款了,月底来发票了,我就不用分摊了是吧? 那这种必须分摊吗?不是说取消待摊了吗?
金额不大的可以不用分摊