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我们 公司房租金额比较大,需要待摊,支付房租且本月收到增值税专用发票是:借:长期待摊费用80871.68 借:应交增值税-进项税4043.58 贷:银行存款84915.26 本月摊销:借:管理费用-房租26957.23 贷:长期待摊费用26957.23 是这个思路吧

2020-12-26 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 09:42

你好是的,可以这么做。

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快账用户4226 追问 2020-12-26 09:49

谢谢老师,还有我们公司订做的袋子,金额3000多,直接记费用吧?

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齐红老师 解答 2020-12-26 09:52

你好,这个是用在哪里的?

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快账用户4226 追问 2020-12-26 09:57

我们自己品牌产品定制的袋子,带我log的

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齐红老师 解答 2020-12-26 09:58

可以直接作销售费用的。

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快账用户4226 追问 2020-12-26 10:12

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-26 10:13

不用客气的,工作愉快。

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快账用户4226 追问 2020-12-26 10:31

老师公司采购2台组装电脑,买的配件,如果分不清怎么分配,就按付款金额记固定资产,平均分配

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齐红老师 解答 2020-12-26 10:35

你好,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好是的,可以这么做。
2020-12-26
是的,是这样账务处理的       
2022-08-11
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好,这里是应付账款才对吧
2023-08-22
同学你好 这个可以的
2024-03-27
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