你好,是的,账务处理是 借:管理费用 贷:银行存款等科目 因为不是雇佣关系,不需要像工资那样计提的
公司把保洁外包出去了,每月打保洁费,是直接记管理费用吗?贷:银行存款吗?还是说要像工资一样计提或者用别的科目
我公司只给个别几个管理人员交了养老保险,而且款统一是由公司支付,个人不承担,我直接在支付时借:管理费用,贷:银行存款,出账可以吗? 或者每月计提时借:管理费用,贷:其他应付款, 支付时:借:其他应付款,贷:银行存款,可以吗
老师公司在计提工资的时候有一些迟到扣款,在计提费用的时候需要把这些迟到扣款计提上吗,假设扣款50,工资1000借管理费用1000贷应付职工薪酬1000,借应付职工薪酬1000贷银行存款950营业外收入50这样做符合规定吗,还是直接做管理费用950
老师你好 请问我们公司的员工社保缴纳账务处理是没有计提的 银行扣款当月就借管理费用(包扣员工自己缴纳部分) 贷银行存款(也是包括员工自己缴纳) 然后工资也是直接扣除员工自己社保费做的计提 这样对吗
老师,我们是外包保洁,保安,平时会采购物资:扫把,垃圾袋等,买进来的时候,是要做到库存商品里还是直接进费用还是成本,每个月大概1万左右,如果进库存商品,是不是月底要有领用单据,做凭证转到费用或者成本?老师,我们还给员工买了工作服,做到什么科目呢,怎么管理呢,员工离职是需要交回工作服的,怎么做账
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢