你好!请问你2017年付款时,和2018年3月份直接计入费用分录分别是什么?
老师您好,我想问一下,2017年付款了,然后2018年3月的时候又直接做了费用没有冲到应付账款,现在要调账怎么样调
老师您好,我们9月份支付了一笔一年的租赁费,之前的会计没有走预付账款,直接计入管理费用了,请问我现在怎么调账呢
老师您好,我想问一下,公司2021年8月从银行贷的款,每月还款(本金+利息费用),然后2021年做账的时候,当时外账会计没有区分本金以及利息,直接把利息给都冲到短期借款科目了,算下来有2021年有6万多利息费用,今年怎么调账了应该
您好老师,22年12月付款房租直接入账 借管理费用 房租 贷 银行存款。 但是收到发票后入账借管理费用房租 贷应付账款 等于管理费用多计提了 且应付账款没冲 现在2023年发现的 怎么调整账务 谢谢老师
老师,你好,问个问题,在2021年的时候会计把支付的应付账款弄成营业成本了,然后多结转了成本,2022年冲销了,发现成本又是负数,我现在应该怎么调账呢
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
老师您好,会做人是什么意思?
老师,请问建筑企业设置合同资产和负债。还需要再设置合同结算科目吗
账上库存现金余额特别大,会引来什么税务风险?
老师好,销项税额可以留到下月抵扣吗?
老师,8月份的进项税额暂时不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么样的会计分录?
付款时是:应付账款,贷银行存款 2018年收到发票,借:主营业务成本,贷:库存现金
你好!您自己看下,您支付了两次吗?先是银行存款,后是库存现金,支付两次?这个不太可能吧?
就是错了,本来要做应付账款,所以现在要调账
我现在是要调回来,该怎么样调
你好!那就不是调整的事情了,是付钱付重复了事情,你钱付多了,对吧?正常情况下,收到发票,你应当借:成本 贷:应付账款,然后你贷了库存现金,所以如果调整的话,就只能借:库存现金 贷:应付账款,但是又没有库存现金收入,然后无票,应付也无法转入成本,所以没法调整。