同学,你好 可以不调账
有一笔汽车租赁费,发票日期是2020年3月开的,3月份之前的账不是我做的,租赁日期是2019.51.1-2021.4.30,总金额19200,前会计直接把19200计入了2020年3月,没有分摊2021年的,计入预付账款,现在我做12月的账,用再调整这笔分录吗?有必要吗?调整的话之前的报表都变了
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
老师您好,我们9月份支付了一笔一年的租赁费,之前的会计没有走预付账款,直接计入管理费用了,请问我现在怎么调账呢
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
老师您好,我们公司会计主管在2022年底结账调整2 016年发生的支出走管理费用两百一十多万,11月份走了预付款,12月取得了正规发票走管理费,这样可以吗??
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
因为之前的租金都是走的预付款,然后每季度分摊租金,
如果我现在调账的话,怎么操作呢
同学,你好 借:管理费用 负数 借:预付账款