你好 借预付账款 贷银行存款 按月分摊租金 :借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷预付账款

老师,公司给员工租房子的租金怎么做账,发票一次性开了两年的,租金季度付款
老师,公司租房子给员工住 ,付了一年的租金,要租给员工住,收取少量租金 付租金的时候不知道多少人住 什么时候住 付一年租金和收员工付的租金的账务处理怎么做
公司租个人房东房子,一月或一季度付一次租金,房东一次开半年普票,怎么做分录
老师,你好,我公司是给其他公司出租了房子,因对方一次性付了两年租金,我公司需给对方开具今年和明年的发票,我们应该怎么做账
租的房子给员工当宿舍。算福利吧,房租一次性支付了一年,怎么做账?
收到的平销返利款,供应商会开红字发票吗?
老师我以前在工厂当统计时候,每个人的工资都如实的发放,也没有扣除个税啊?个税是工厂承担了吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:? 小规模公司,没有取得自己抬头的报关单,没有成本发票,免不了增值税,要视同内销。。 具体这个收入,是含税还是不含税啊
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
你好,实操课老师讲课的时候,在讲到支付门店租金时,用的科目是 借:其它应收款—门店租金 贷:银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称,谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称,不应该写门店租金 谢谢
预付账款的数是整两年的数,还是每个季度付时就做预付
你好 每个季度的。 你是按季度付款的。
好哒谢谢老师。老师管理费用二级职工福利费没事吧,还是只能福利费三字
分摊租金是本月付本月摊还是本月付下月摊
你好 可以的。 二级科目本来你们自己设置的。 这个不影响的 。 按你们租期。 比如你是7-9月的租期 就要从7月开始分摊租金了 。
老师我这样做对不对
是的 就是这样来做账的
老师,检测费用我可以直接记入制造费用不记长期待摊吗?金额9000多
谢谢老师
你好 可以 金额不大直接做 。