你好 支付租金的时候计入 借管理费用-租赁费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 其他应收款-个人贷银行存款

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
老师,支付租金的时候 借 管理费用-福利费 贷 银行存款(因为不确定什么时候租给员工) 员工支付租金的时候借 管理费用-福利费 红冲 可以吧
同学你好 也是可以的
那收员工租金的时候需要开具发票吗
不需要的 这个相当于职工福利