这个跨年,这个做借以前年度损益调整进项税额贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整

今年九月份刚收到2018年的一张专票,安装费发票,怎么入账,税前可以扣除吗
今年9月份,我公司到税务局代开一张2018年的办公室租金专用发票 以前做账的时候已经入过管理费用了 今年不知道怎么做了
老师,咨询一下,今年2月份收到一张去年开具的差旅费发票需要报销,正常做账吗?所得税可以作为差旅费今年税前抵扣吗
请问老师,我刚才收到一张2018年11月份开的税率为16%的专票,现在可以抵扣吗,按16%抵扣的金额做账吗
提前付一年的房租(今年9月到明年8月底)专票可以在本月入账认证抵扣吗? 是否也可以在所得税前扣除
老师,我这边固定资产本月计提完后还剩下几分钱留着,我是正常下个月计提完,还是把这几分钱这个月计提完呢
老师一般户转账给基本户,备注怎么写呢
成交方式是cif,那么运保费这部分给我们开票和不开票,我们确认收入,费用和分录分别是什么
你好,深圳的建筑公司有项目在东莞,东莞税局核定了个税,要在东莞的个税系统申报个税,怎么申报,在哪申报?
老师关于26年专项附加扣除确认,要在12.24前确认,请问这怎么操作?是个人所得税的扣除?和每年3月份个人所得税的扣除有什么关系?是不是每年确认了3月份的个人所得税就不用扣除了?
新公司刚做了税务登记,我以管理员身份进到税务系统,怎么界面不一样?需要怎么操作?
盈余公积转回未分配利润,这个分录是不是错了
专门从事加工服务的公司的加工部的费用是计入管理费用还是制造费用
药品注册证书再注册费用归集到哪个里面?研发费用中的哪一个,还是管理费用啊?
老师,我们软件的科目是自带的,如应交税费,应交增值税二级下面就有进项税,销项税。我们公司是小规模,在做账时选择科目就会是 应交税费_应交增值税_销项税额 这样有问题嘛,还是自己增加一个是 应交税费_应交增值税_应交增值税(小规模纳税) 这样做也可以是不是呢