同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款

对方未开票,但是钱已经打到公账上了,我们怎么做账啊
老师 就是对方客户在我们公司开了发票 钱打到了我们的账上 但是这个钱其实是我们老板另一个公司 我们不用转过去 挂账就行 这个怎么做账 我们做的内账
已经收了对方钱但是未开票怎么做账
对方给我们打的钱,打到对公账户的,这个钱老板已经私下还给他了,那我们账面上这个钱要怎么做税务处理呢
本公司有辆车,老板转手卖给了别的公司,款已经打到公账上了,但没有开发票给对方,这个分录怎么做啊?
汽车洗车美容公司,可以开太阳膜发票吗?
如何记账做进项税和销项税,年报一般纳税人和小规模纳税人
老师好,公司收到自产农产品销售的免税树苗发票10万,那怎么做分录呢
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。