你好,你们是当月计提当月的入损益或者成本,只是发放延迟了对吗?

年底个税申报问题, 12月份工资,1月份发放,2月份才能申报,申报的时候算2022年1月份所属期了,那是不是意味着一般企业做全年工资发放汇算的时候,在11月份的工资核算的时候就要定好才来得及?
我们申报个税一直都是按计提来的,就是8月所属期的工资,9月发放,我9月申报的就是8月所属期的工资。这样也没问题。主要是这个月突然发了3万工资给之前几个月没发的那个人,这个3万在9月实际发放了,按道理算8月的所属期工资,9月申报的,这个我要怎么处理
老师,听了个人所得税的申报,有个问题想请教,我们公司是次月发放上月工资,那到年底,假如2023年1月申报期申报2022年12月所属期个税,那12月所属期发放的是11月的工资,那这样的情况,是不是就差了一个月?2022年12月的工资就挤占了2023年的扣除额?扣员工的个税有差别可以调整吗?
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
您好,本年度属期1月份申报的实际是23.12月工资,最后一个月发放了11-12月的工资,那么属期12月是不是应该申报11-12月两个月的工资?这样的话个税申报系统内属期1-12月就实际申报的是23.12月-24年12月工资了,13个月的,帐务上做的也是13个月的,这样可以吗
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
是的,就是我会计账上12月份计提的话,我是那个次年1月份发放。 然后现在就是申报的事情,正常来说我26年1月份发放的,那我所属期就应该是属于26年的,我是应该在26年2月份才申报,对不对?但现在我变成了我是在26年1月份申报的,然后所属期显示的是25年12月。
那不影响你们的损益的,工资申报时按照收付实现制的
我知道现在对我的损益是没有影响,但是我申报的话相当于是有误差的,那这种的话我想要给他按正规来做的话,我不知道要怎么调。
除非有一个月申报俩月的工资,当月计提当月发放才可以
厄,我们没办法当月计提,当月发放。因为我们工资相当于是隔月才发的,那相当于只能是当月计提,次月发放。 那现在就是我的申报有误差的情况下因为已经好几年了那我也不可能逐年回去更改了,那是不是那个我现在如果想要那个变成按正确申报的话,只能要么我其中一个月我只能先做0报,然后等到下个月再来申报?
是的,你说的时正确的这个
嗯,如果不按个税的收付实现制去申报,一样按会计的权责发生制去申报的话,这个有什么风险吗? 然后因为我在想如果我要调整为按个税收付实现制一致的话,得做个0报,我不知道会不会有什么风险。
不要的,这样申报下去就行
老师,你说的这样申报下去就行,是指我继续按会计上的权责发生制去做申报,不需要再改成按收付实现制去做申报,是这个意思吗?
是的,要不然改起来也麻烦的