你好,录入凭证,过账,结转损益,再过账,然后结账,出具财务报表

老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,从填制凭证到报表的顺序能详细说一下吗?用友软件
1月用电脑软件做账(建账),应该是录入12月的期末数据作为建账时的期初数据,1月份销售购买材料折旧已录入,是先结转收入、成本、损益类后在点结账,还是把凭证录好后,点结帐?老师能跟我说下顺序吗?
老师,把我说的看清楚,我用降龙990做账,我们企业已开10几年了,不是开办期了,我6月份所有凭证录入会计软件里后,会计软件制作的利润表里的管理费用大部分数据被划入开办费, 。下面两张图片都是做账软件:一张是管理费用明细科目,一张是做账软件里面的利润表,老师你帮我看看怎么改,才能把数据不列入开办费?
老师,公司是软件开发公司,自制了一个填报助手的APP,上下班打卡,费用报销等都会在APP上走程序,请问APP上走完程序后,还要不要纸质的报销单再填一份出来相关人员签字作为凭证附件?还是只需要APP上领导答案后的打印出来就可以作为凭证附件?
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
老师,咨询一下个体户现在是查账征收,就是在自然人电子税务局申报员工工资个税,从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种,10月27日当时申报经营所得时,把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时,系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得,需要进行综合所得申报,但是个体户没有给经营者(也就是老板)发工资,所以我申报的时候就没有选经营者的名字,现在系统提示要把经营者的工资申报,我可以在综合所得申报工资,经营者应发工资填0嘛,
我们人力资源公司差额纳税,我们开5个点差额专票给企业,合作承包商开1个点普票给我们,承包商1%税点是否合理
老师,涉税实务中,大题中,让求税款,但是题中没要求是万元或者元?那这种情况默认元吗?
老师 上月的账不平,是不是不平,怎么查一下平不平