同学你好 你们本来就欠法人的,现在也还是欠, 借无形资产 贷其他应付款 还是这样做的 如果给他钱 借无形资产 贷现金
老师,我是代人家记个工地内账,前期垫付款一个是李四挂其他应付款50万,张三挂其他应付款70万,现在来了一笔钱60万,让直接先给了李四,后期在来了钱再冲张三的 李四等于冲了50万还剩10万元,说等于先分了10万的利润,我应该怎么做分录
老师,我是新企业,目前欠法人40万元,挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位,每年10万元,付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录?如果是用之前那个科目其他应付款好像不对,借:其他这付款10万,贷:现金10万,相当于还法人钱了,我先不还那40万,我只是先给法人10万的土地租赁费,我怎么怎么做这个10万的分录
老师,我是新企业,筹备期花的钱跟法人借的,我记录的科目是其他应付款,欠70万。现在正式生产了,我单位租赁法人的的场地,法人去税务局代开专票给我单位,我单位现在准备付法人现金10万,做的分录是借:其他应付款10万,贷:现金10万么?不是说尽量用一个科目表示往来么?
老师,我欠法人40万,挂的其他应付款-法人,贷方40万,现在我给法人支付了土地租赁费10万,是不是顶了之前欠法人的40万?合计我现在欠法人30万了?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
老师 我们送礼收到的专用发票,算视同销售吗,进项税额用不用转出呢
小企业存货盘盈盘亏会计科目分别是?
工商局公示是工商年报吗?工商年报在哪里
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
要资产负债全科目表及科目解析
老师,我用的管家婆工贸版,这个系统没有在产品分摊费用,有模版可以计算在成品的人工分配吗?
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?