同学你好 你们本来就欠法人的,现在也还是欠, 借无形资产 贷其他应付款 还是这样做的 如果给他钱 借无形资产 贷现金
老师,我是代人家记个工地内账,前期垫付款一个是李四挂其他应付款50万,张三挂其他应付款70万,现在来了一笔钱60万,让直接先给了李四,后期在来了钱再冲张三的 李四等于冲了50万还剩10万元,说等于先分了10万的利润,我应该怎么做分录
老师,我是新企业,目前欠法人40万元,挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位,每年10万元,付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录?如果是用之前那个科目其他应付款好像不对,借:其他这付款10万,贷:现金10万,相当于还法人钱了,我先不还那40万,我只是先给法人10万的土地租赁费,我怎么怎么做这个10万的分录
老师,我是新企业,筹备期花的钱跟法人借的,我记录的科目是其他应付款,欠70万。现在正式生产了,我单位租赁法人的的场地,法人去税务局代开专票给我单位,我单位现在准备付法人现金10万,做的分录是借:其他应付款10万,贷:现金10万么?不是说尽量用一个科目表示往来么?
老师,我欠法人40万,挂的其他应付款-法人,贷方40万,现在我给法人支付了土地租赁费10万,是不是顶了之前欠法人的40万?合计我现在欠法人30万了?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
老师好,社保最迟什么时候申报呢
车间工人有在村里交着养老保险的,一年500元,这样的员工还强制缴纳职工医保吗
老师,我单位酒店,上个月有家单位发生5万多房费和餐费,票开10万多,我按开票金额上月已入账,这个月发票要冲红,重新开,金额少几百元,那怎么办
老师,三个月期限,从2025年5月13日开始是到2025年8月12日还是 8月13日?
老师签劳务合同,发劳务工资,在个税里面填的话是不是会扣百分之二十的个税,这部分工资可以正常做外账入到成本里面去吗
老师你好, 工人承包电焊。去税务局代开发票。公司需要在给工人申报个税吗
你好老师,那个房产税每季度计提的房产税怎么看的
请问8月才勾选的进项。可以用来申报抵扣上个月7月吗?
给员工租的宿舍按租赁/按非货币性福利入账,哪个更合适?
老师对账 核账用什么公式啊