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老师,我是新企业,筹备期花的钱跟法人借的,我记录的科目是其他应付款,欠70万。现在正式生产了,我单位租赁法人的的场地,法人去税务局代开专票给我单位,我单位现在准备付法人现金10万,做的分录是借:其他应付款10万,贷:现金10万么?不是说尽量用一个科目表示往来么?

2020-10-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 17:10

你好 是可以这么做的

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:10

你的场地费需要按月来分摊。

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:11

但是,老师从字面上看,我之前欠的70万,现在变成60万了?可是我这10万是付的租赁场地费,不是还法人的钱

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:12

老师,场地从今年1月租的,法人10月才给我开发票,我可以一次性进10个月的费用吧?剩下的2个月再按月分摊

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:12

你按月摊销,摊销一年之后不就可以啦。

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:14

我10月才开的发票,租赁期限是2020.1-12月,我这个月把之前没进的9个月费用一次性进到10月里,不可以么

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:16

可以 就是这么做的

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:17

老师,那您再帮我看看图片中的话,

老师,那您再帮我看看图片中的话,
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齐红老师 解答 2020-10-06 17:19

不能单看余额 得看业务

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你好 是可以这么做的
2020-10-06
同学你好 你们本来就欠法人的,现在也还是欠, 借无形资产 贷其他应付款 还是这样做的 如果给他钱 借无形资产 贷现金
2020-09-25
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
您好,你说怎么交税吗还是
2023-03-07
向法人借的钱可以记到“其他应付款”科目,这是比较常见的做法。不过,如果金额较大,也可以考虑记到“短期借款”科目,具体要看借款的用途和公司的实际情况。 留底8万是否会引起税务局查账,要看具体情况。一般来说,如果公司的进项发票和销项发票开具和抵扣正常,且留底的进项发票不涉及到虚开、假开等情况,应该不会引起税务局的查账。但是,如果留底的进项发票数量较大或者涉及到异常情况,可能会引起税务局的关注和查账。 没有勾选的进项发票最好做账,以保持账务的完整性和准确性。具体做法可以根据公司的实际情况和会计制度进行操作。一般来说,如果没有勾选的进项发票已经取得了合法有效的抵扣凭证,可以将其记入“应交税金-应交增值税-进项税额”科目,并在备注栏注明“未勾选抵扣”字样
2024-01-15
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