您好,您开9万发票,您取得审计费0.3万元入账。
请问结算价已经出来了 9万但是开具的发票让我们按照结算价开8.7万 业主说是审计费扣的三千 让我们开8.7万 那差异的3千我们该怎么做呢?
请问结算价已经出来了 9万但是开具的发票让我们按照结算价开8.7万 业主说是审计费扣的三千 让我们开8.7万 后期收到工程款也是8.7万 那差异的3千我们该怎么做呢?是否审计单位要把三千多票给我们呢? 2020-09-25 11:41
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
我们有个2018年3月开始签订合同施工的项目,合同约定最终结算价按评审价,去年才评审下来,中间税率发生过两次变化,现在对方让我们按评审的价格206万开具发票,实际支付款项只有204万,让我们写个说明盖章交给他们,表示这2万的差异是税率的变化导致的差异,这样操作就存在资金与发票流不一致,而这个说明是否可以当做依据来进行双方减账。这样处理是否有什么风险哈
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
3千是业主开给我们的?
您好,是审计公司给您开发票。
但是业主让我们开8.7但是后面审计费他们付了
您好,那您也收款8.7万元?
应该是的。
您好,那您的处理非常正确。