你好 借库存商品(100%2B10) 进项税 (13%2B1.3) 贷银行存款 (四个金额相加)
我公司是广告公司一般纳税人 ,现在买10万的油卡做宣传活动,只要扫码既可以94元得到原价100元的油卡一张,分录如下,麻烦仔细帮忙看一下对不对! 1.预付10万元购油卡 借:预付账款 10万 贷:银行存款 10万 2.客户宣传得到油卡一张100元的,实付94元 借:银行存款 94 营业外支出 6 贷:管理费用——宣传费 100 3.收到汽油发票 借:管理费用 8.7万 应交税费 进项 1.3万 贷:预付账款 10万
老师,一般人企业购进货物100,专票进项税13,专票运费10,税1.3元怎么。银行付款,麻烦老师帮我写一下分录呗
老师,一般纳税人企业进货银行付款了,没收到发票怎么做账?一般纳税人企业销售货物,银行收款了,下个月再给开票,怎么做分录啊?可以分别帮我写下分录吗?
老师,我们是一般纳税人,12月份发生业务,未取得进项发票,购进货物120万,运输68万,暂估入库分录,怎么写
购进一批材料30000元,增值税税率13%,取得增值税专用发票,款项尚未支付;取得运费专用发票,注明运输费4000元,运费适用增值税税率9%,以银行存款支付运杂费。求这题会计分录。谢谢老师!
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,比如采购甲公司的商品三次,比如总金额是30000,可以一起开在一张票上吗?还是必须采购一次开一次票
你好 可以一起开给你们的 。 之前的没有收到发票做暂估就行了。 如果你不好核算的情况下 可以要求分别开。 比如涉及跨年的 到时怕汇算调整的情况下分别开。 看你实际情况。