你好,借库存商品一暂估价188,贷应付账款一暂估价188

老师,我们是一般纳税人,12月份发生业务,未取得进项发票,购进货物120万,运输68万,暂估入库分录,怎么写
某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务: (1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款; (2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票; (3)月末盘点库存材料时,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元); (4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购入价500万元,该企业选择简易计税办法。 (5)期初留抵进项税额5万元。 已知,该企业当月购进项目的增值税专用发票均已申报抵扣。 根据上述资料,回答下列问题: 61.业务(2)可抵扣进项税额( )万元。 A.10.58 B.10.52 C.10.35 D.1.66 62.业务(3)应转出进项税额( )万元。 A.8.86 B.80. C.7.20 D.7.90 63.业务(4)应缴纳增值税( )万元。 A.41.28 B.82.57 C.47.62 D.23.81 64.该企业3月应缴纳增值税( )万元。 A.22.26 B.47.12 C.23.38 D.42.19
某企业为一般纳税人,提供货物运输服务和装卸搬运服务,其中货物运输服务适用一般计税方法,装卸搬运服务适用简易计税方法。该纳税人2019年5月缴纳当月电费11.7万元,取得增值税专用发票并于当月认证抵扣,且该进项税额无法在货物运输服务和装卸搬运服务间划分。该纳税人当月取得货物运输服务6万元,装卸搬运服务收入4万元。问进项税额转出是多少?
某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务:(1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款。(2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票。(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元)。(4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购入价为500万元,该企业选择简易计税办法。
某企业为一般纳税人,提供货物运输服务和装卸搬运服务,其中货物运输服务适用一般计税方法,装卸搬运服务适用简易计税方法。该纳税人2019年5月缴纳当月电费11.7万元,取得增值税专用发票并于当月认证抵扣,且该进项税额无法在货物运输服务和装卸搬运服务间划分。该纳税人当月取得货物运输服务6万元,装卸搬运服务收入4万元。问进项税额转出是多少?
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
个税附加扣除3岁以下的,在这公司入职当月添加育儿补贴是按1月份开始算扣除数么还是按当月添加该公司的时候算起?
新公司法5年内实缴,集体企业的企业用吗
空调维修费怎么开票?
请问税务师课程有公开课吗?
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A公司目前是制造企业,一直是开票给进出口公司,进出口公司负责退税,退税后再付款给A公司!现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样的操作吗?现在就是A公司想要转型,不知道会不会对退税有影响?
老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
嗯嗯,好,等我次月冲减成本的时候,怎么写分录?这个有进项税额,用不用分开写分录
你好,用红字冲销原来分录,
重新按发票做分录