你好 这个就是自产自销了 是免税的
老师,我们是农业公司,自己种植玉米,成熟了在地里直接卖给别人用开票交增值税吗?自产自销的免税,我们这属于自销吗?
老师农业种植公司我们是免企业所得税和增值税的对吗?但是我们在种植过程中很多成本都没有发票,我们还需要代开发票吗?因为代开的费用都是公司自己承担。
老师们,我想咨询一下:农产品自产自销(花卉种植)是开9%的增值税专用发票,这种情况是属于一般纳税人吧?农副产品自产自销没有9个点的免税吧?
老师,我们是做土地整理的一般纳税人,属建筑行业。我们卖水稻需要交增值税所得税吗?水稻属于自产自销初级农产品,但是我不确定一般纳税人免增值税所得税不?
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
老师,之前暂估多了,如何做账
公司全额缴纳社保怎么做账
利润表,其他业务利润是负数是什么原因,
查到一张2022年12月开具的普票,税率栏显示免税,这张发票开具是否正确?
费用发票比如说2024年发生费用次年才开发票过来这个怎么做账 就银行手续费发票次年才开出来 这个怎么入账 我听老师讲解说汇算清缴前取得就行这个取得指的是在当年开出来汇算清缴前取得就行 还是说汇算清缴前开出来 有没有补开发票一说 补开发票指的是已经开出来的发票不合规再补开啥时候补开就记啥时候费用? 这个发票记账是以开发票的时间确认到当期费用?
企业所得税年度申报,纳税调整A105000项目明细表里,业务招待费费支出的金额是86404.7,请问我可以在税收金额里填多少?
老师,我们公司从淘宝上下单采购的一些办公用品,是个人垫付的,现在需要给个人报销,有采购合同和发票,采购合同和发票都是8000元,但个人支付的截图是7987元,相差了13元,这样是不是就不能报销?
老师您好!我公司是医疗器械批发公司,存续状态,但有一年的时间不经营了,等着注销,现在发生一笔退货,我可以在没有收入的情况下,开红字发票吗?
公司的开户许可证和u盾都不见了,也不记得在哪个银行开的对公户,现在要注销有什么办法可以查到对公户信息吗? 税务系统也没有银行信息的备案,
老师,学校应收集团300万,集团就把300万给了学校,学校账当时往来记错记成 借 银行存款 300万 贷 其他应收款-老板300万 要把往来调成应收集团300万,分录怎么写
一般纳税人开玉米票也是选免税那一栏吧
只要是自己种的都免税吧
或者我们和农户签个委托种植的合同这样的免税吗
你好 是的 填写免税的。 自产自销的 是属于免税的 。是的
和销售没有关系吧,就是我们什么也不管直接地里就卖了(没有任何费用),或者自己收割出售(有收割费和运费),我能选择第一种吧,要不还要自己开收割发票和运费发票了
你好 你们自产自销是 免征增值税的。 你销售出去也是免征增值税的 。可以 记得免税备案 才可以免税的。
现在不是不用备案了吗
你好看地方 。 你们当地不要求了就不备案就行了。
我主要是说成本问题
你好 你说的成本问题主要是问哪方面 。你上面没有看到你说成本方面的提问。
销售成本,地里直接卖了不存在收割费和运输费,如果自己收割再卖就有收割费和运费了,运费发票对方不给开,要自己开票
你好 那你如果自己收割的话 这个收割费和运费就要计入成本去核算了。 运费的发票对方不开 也得做成本核算。 只是汇算调增处理。
那我能不做运费吗?地里卖了就不存在运费的
你好 你实际发生了不做。 你成本就不准 了。
那我直接地里就卖了,把种子化肥多做点不行吗
你好 按实际来做。 你别想虚做。 到时怕税务风险。