你好1. 是的 。正常是免征的 2; 免征的话 建议查账征收的还是需要取得合理发票的
老师你好!我是农民合作社种植防沙梭梭林工程,种植过程中发生人工造林费、浇水费都是法人垫支的款,请问老师这笔费用是和我合作社开取支出发票,还是由工人自己去税务代开发票???我们这税务说让我们合作社自己开,能开吗??
老师,我们是农业公司,自己种植玉米,成熟了在地里直接卖给别人用开票交增值税吗?自产自销的免税,我们这属于自销吗?
老师,我们是建筑业公司,很多人工承包费都是没有票的,所以很多都是无票成本,而我们只是扣点增值税和管理费,剩余的都对私转给承包人,这样我们要交很多企业所得税对吧?像这种问题该如何处理比较好呢?
老师农业种植公司我们是免企业所得税和增值税的对吗?但是我们在种植过程中很多成本都没有发票,我们还需要代开发票吗?因为代开的费用都是公司自己承担。
你好老师,农业公司小规模,公司自己种的水果,要销售了,前面种的时候都没拿有成本票回来,现在要开票出去。企业所得税这块是免税的吗?农业种植自产自销符合免税政策,需要到税局备案的吗?
新公司法5年内实缴制的政策是什么?有没有相关条文
老师因为收款给与折让的销售折让汇算清缴用调整吗
老师,你好!我是建筑劳务公司,一般纳税人,承接了一个100万元清包工项目,采用简易计税,甲方要求开具3%专票给他们。现在我把项目分包给2个自然人班主,(没资质)他们给我开具80万元1%的普票。请问这种情况可以采用差额征税吗?如果可以,我开给甲方的计税是不是按(100一80)万X3%计算。如果我这边按差额计税全额开具专票给甲方,甲方收到发票后是按发票总金额100万X3%抵扣增值税,还是按我这边扣除分包款实际交纳增值税(100一80)万X3%来抵扣增值税
新公司现在可以注册1000万,然后再减资么,因为现在新公司法5年实缴制
员工报销审核已经完成,但是已经到月末没有付款,需要计提费用吗?
产品的成本如何计算,不知道工艺的情况下,笼统的算出每个月生产的产品每公斤的成本,比如公司生产ABC产品,每个月算成本
老师餐饮行业开业做的优惠券,使用的时候怎么做账
老师就是我们是谷物加工企业,,然后就会有派业务员出去跑业务,,会有产生一些油费,,但是加油费他的发票是只有产生就可以入账吗?
老师,生产企业出口退税可以不在月末计提吗,因为害怕税务那边会有问题,可以在收到退税款的时候计提并确认收款码
个人用国补买了一台电脑去公司报销,实际是公司电脑,但发票只能抬头开个人,公司可以正常做账吗?