你好 你们好久建账的 。 如果这个期初都录入错误了 你期初都不平衡的吧 ?

原来凭证是记的贷预收账款,应该把预收转进应收的贷方,但是现在重新建账录期初数的时候,错把数字记在了应收的借方,这个应该怎么调整?
19年的数据--发票丢失 原分录付款的时候 1、借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 2、借:原材料 应交税费-应交增值税-进项转出 贷:预付账款 现在发现错了、怎么调整??分录怎么写
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
#请问老师#公司不设预收账款科目,预收的暂时记在应收账款科目贷方,月末应收贷方大于借方,这时资产负债表应收出现负数该怎么办?
请问下,跨年后新建账套的时候把期初科目挂错了,本来期初应该是材料科的应收,结果期初的时候挂成运输费的应收了。结果现在才发现两个科目都有余额,材料款的贷方余额,运输费的借方余额,该怎么调整呢?
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
我翻了18年的账,凭证上记的是预收账款贷方,但是19年这个数字在应收的借方,这会是什么原因?
你好 你们预收账款贷方实际就是应收账款 。这个是对的哈 。 重分类了 。
18年凭证是预收贷方,但是19年期初在应收的借方啊,这笔钱是已经收到了的怎么会在借方呢
你好 等下 。 你们这个预收账款贷方是正数就是表示 你们收到的钱发生的预收金额。 我上面以为你们是预收账款贷方负数 所以是说的应收账款 。 你们这个期初没有对。
那这个要怎么调整呢?
你好 你期初都错误了。 你要调整也得是 借 应收账款 负数 贷预收账款贷方
这样调整不平啊,应收账款借方负数,预收账款要计入贷方负数
你好 贷方做正数 你不是之前做的是应收账款借方有金额。 现在要冲这个 要做借方应收账款负数 。 然后本来你们是预收账款贷方 这样就平了。 借 应收账款 负数 贷预收账款正数
冲应收账款,借应收账款负数,贷方也要是预收账款负数才能平...我的意思是应收的借方如何转入预收的贷方
可不可以这样,借应收负数 贷应收正数,然后借应收,贷预收,在一个科目里调整
你好 你做应收账款同一个明细科目来做账 你系统能识别的话 是 可以。 看你们系统了 。