你好!收到生育津贴分录 借:银行存款 贷:其他应付款--生育津贴 支付分录 借:其他应付款--生育津贴 贷:银行存款
我公司收到社保打款生育津贴3000元,期间有给员工发工资,需打款给员工2500元,请问下怎么做账
请问公司扣了社保发给员工2000元,收到生育津贴5000元,现把剩余部分3000元发给员工,怎么做账,谢谢
老师,我们收到社保局发放的员工生育津贴。但是员工产假期间已经发足了工资,这部分津贴不打算给回员工。这个怎么做账?
老师收到社保局打入一笔生育津贴1.6万,期间公司给员工每月发放了3500一个月工资,生育津贴返还员工时扣除每月发放的3500元,另还需扣除公司购买的社保费用吗
老师,请问收到社保局的生育津贴要怎么做账,员工产假期间已经发了工资,生育津贴没有超过员工工资,是不用再发给员工的了
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
那其他应付款差额500元怎么做账呢
我想问一下那500元为什么不转给员工呢
因为期间有给员工发工资
相当于这500元发工资的时候一起发给员工了是吗
是的,在期间有发给她了
那你发给他的时候分录应该这样做 借:其他应付款--生育津贴500 应付职工薪酬 贷:银行存款