你好 你们是支付的好久的租赁费 ? 是一次性支付多个月的 就是先做 借预付账款贷银行存款。 到时按租期在做 借制造费用-租赁费贷预付账款
支付租赁厂房金额请问如何做会计分录,是借预付账款 贷银行存款吗
预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?
我司向个人租房,前期支付租金使用的会计分录为借管理费用-租金,贷银行存款,现收到租赁发票该如何做会计分录?
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,新租赁总则:先用银行支付了一笔2万,可以做借:预付账款2 贷:银行存款2 这里的现金流预付账款,支付其他与筹资活动相关 等到月末的时候做一笔登录 借:租赁负债-应付租赁付款额 3 预付账款2 应付账款1 这样做分录对吗 还是第一笔需要改为借:银行存款2 贷:租赁负债-应付租赁付款额
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧