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预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?

2020-10-05 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-05 18:40

借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷预付账款

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快账用户6559 追问 2020-10-05 18:46

你这样做不相当于管理费用全部冲回了,费用都入到年底12月份了!

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齐红老师 解答 2020-10-05 19:03

没有 管理费用1-11月份110 12月份负数-110 正数120 正好是10是一个月的 费用还是分别在当月

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快账用户6559 追问 2020-10-05 19:10

明白了谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-05 19:10

不用客气的 应该的

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借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷预付账款
2020-10-05
您好,若简单处理就是将发票附在付款凭证后。
2020-09-14
你好,是的,你的分录没有错的。如果有发票,可能还要考虑增值税的
2020-09-01
收到发票的时候直接附在预付账款后面就成了
2024-03-28
发现多计提 2500 元房租,可采用以下两种方法冲减: 红字冲销法:借:管理费用 - 租赁费 -2500(红字),贷:预付账款 - 房租 -2500(红字)。 相反分录法:借:预付账款 - 房租 2500,贷:管理费用 - 租赁费 2500。
2025-04-01
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