您好,根据题目。应当是含税的。

1、本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人)销售A商品100件,协议价均为每件200元(不含增值税),A商品成本为每件120元,增值税税率为13%。甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含税)。本年3月,乙公司按每件200元(不含税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票,发票上注明价款20000元,增值税税额2600元,乙公司本年3月对取得的增值税专用发票进行了认证。同时甲公司支付给乙公司手续费,收到乙公司开具手续费的增值税专用发票,发票上注明手续费3200元,增值税税额120元,甲公司本年3月份对取得的增值税专用发票进行了认证。但双方尚未结算相关款项。本年5月双方结清相关款项。(1)对收取手续费方式下委托方甲公司的业务进行账务处理(2)对收取手续费方式下受托方乙公司的业务进行账务处理
21. 2020年1月,甲公司向乙公司购买了1000000元可以在丙超市使用的购物卡,当月未发放。3月份,发放800000元作为职工福利,实际当月持卡消费500000元。当月,丙超市与乙公司进行结算,收取货款500000元。另根据使用协议,丙超市向乙公司支付1%的手续费5000元,乙公司开具增值税专用发票,乙公司当月无进项税。甲、乙、丙均为增值税一般纳税人。乙公司3月份应缴纳增值税为()元。老师我想问5000是含税还是不含税
乙公司与丙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,增值税采用一般计税方法核算。2x19年8月5日,乙公司与丙公司签订A商品代销协议,委托丙公司销售A商品200件协议规定,丙公司应按每件商品100元的价格对外销售,乙公司按售价的10%支付丙公司手续费。A商品的成本为每件80元。9月1日,丙公司对外销售A商品200件时,向客户开具的增值税专用发票上注明A商品售价为20000元,增值税额为2600元当日,已按代销协议向乙公司开具代销清单。9月1日,乙公司收到丙公司交来的代销清单,并向丙公司开具了一张相同金额的增值税专用发票,丙公司取得该增值税专用发票已经税务机关认证其增值税可予抵扣。9月5日,乙公司收到丙公司支付的已扣手续费的商品代销款。要求:编制乙公司相关的会计分录。
甲公司为建筑施工企业,系增值税一般纳税人。2020年7月1日与乙公司进行某工程项目的结日算。根据合同约定工程价款为1000万元(不含税),在乙公司验收合格后应支付甲公司合同价款的90%,一年后再支付剩余的10%(作为质保金)。甲公司当日按900万元向乙公司开具了增值税专用发票。
甲公司(一般纳税人)委托乙公司(一般纳税人)销售A商品100件协议价均为每件200元(不含增值税)A商品成本每件120元增值税税率为13%甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)3月乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售向甲公司开具代销清单甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票发票上注明价款20000元增值税税额2600元乙公司3月对取得的增值税专用发票进行了认证同时甲公司支付给乙公司手续费收到乙公司开具手续费的增值税专用发票上手续费3200元增值税税额120元甲公司3月对取得的增值税专用发票进行认证但双方尚未结算5月双方结清相关款项
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我们是加工制造业,公司有好多产品,哟想问一下,2025年12月我们只生产了一种产品,是不是所有的厂房折旧,水费电费等都摊到这一个产品上去啊?
老师 我们公司出去团建 发生的餐费 住宿费 导游的讲解费 这些该计入什么科目呀
老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
为什么含税?开具增值税专用发票怎么还含税
您好,5000是交易金额。所有交易金额,均为含增值税金额(除非不缴纳增值税),除非合同约定不含税。