您好 把原来做的那一笔冲红再按照 实际的发票上面的价税来入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 借方红字 贷:应付账款-暂估应付账款 贷方红字 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
老师我公司去年装修购进了固定资产,当初是含有设计费的,后面安装好了笔转入了固定资产,今年该公司又把设计费给退回来,我现在收到钱要怎么弄,进项税要转出吗,要冲红之前进的那笔吗,既然已进固定资产了那折旧的要减出吗,这些分录该怎么做
老师还没有收到固定资产票据的时候 我 相当于暂估入账了 但是没有写进项税 那么到最后收到了 固定资产这个发票是否要把原来做的那一笔冲红再按照 实际的发票上面的价税来入账呢 具体的会计分录怎么做呢
老师我以下是我公司融资租入的固定资产,但是我现在只有合同。还没开发票,我按这个怎么做入固定资产呢,要换算成不含税价来入固定资产挂往来吗,那以后发票来了进项税额那个金额怎么处理呢
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
一个酒店,去年年底开业的时候购进的桌椅,床,那些没有发票,暂估成本了,今年才把票补上,这个要怎么入账呢,直接冲暂估,还是做固定资产,接下来要折旧
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录