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去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?

2023-07-08 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-08 20:17

你好,学员,以前的分录全部冲回,按照发票重新入账的

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快账用户3428 追问 2023-07-08 20:21

比如以前入账价值是100,红冲之后重新入账价值少了,中间差和增值税怎么处理,固定资产借方出负数了。

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齐红老师 解答 2023-07-08 20:23

借应交税费应交增值税 贷固定资产就可以

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你好,学员,以前的分录全部冲回,按照发票重新入账的
2023-07-08
您好 请问计提折旧的时候分录怎么写的?
2023-07-08
借应付帐款 贷固定资产 借固定资产 进项 贷应付帐款
2023-07-08
你好,是一般纳税人吗?之前的不需要进项转出,但是你的税率是13%。
2021-06-07
你好 那你这个发票是专票还是普票的 。 保险费不需要计入原值去的
2020-08-28
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