借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款。
老师,请问残保金需要计提吗。做账分录是怎样的
怎样计提残保金,会计分录是怎样的
付残保金会计分录是怎么样的?
请问残保金用计提不,会计分录是怎样的?
残疾人就业保障金是否要计提,缴纳时怎样做会计分录
通行费的发票税率是多少
老师你好,我们进项税5万,销项税10万,怎么做凭证把需要交的增值税,结转到未交增值税
发票是四月的,但是五月初才来报销,发票做账做在四月吗
老师,电子税务局财务报表,这个填的是年报对吧,资产负债利润表都是2024年12月的就行对吗,这个现金流量表填的是在快账软件里面没有年的,有季度的怎么选
第四季度的财务报表跟,企业所得税申报表和年度财务报表,企业所得税汇算必须保持一致吗?
老师,我们公司的股东没有实际出资,是认缴,没有实缴,现在他要做股权转让,需要交哪些税。个税和印花税吗?
请教老师,小微企业企业所得税按什么标准缴纳?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗
是计提,不是支付
你好,第一个就是计提的。
借管理费用,贷其他应付款。